问题已解决
老师,企业当月未开发票,无收入,职工薪酬作为其他应付款。分录 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬,贷 其他应付款, 是这样写吗?
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速问速答你好,可以的,可以这么做。
2022 05/29 10:30
84785020
2022 05/29 10:32
老师,员工4月份才来到本公司入职,在工资的累计扣除费用里面,我是应该用5000,还是用20000?
郭老师
2022 05/29 10:34
你好累计扣除费用在六月份的话应该是10000四月份5000五月份5000
84785020
2022 05/29 10:35
就是从他来到单位时开始计算?是吧。之前的1月至3月,就不管?
郭老师
2022 05/29 10:35
对的是的,这么理解是这么做的。
84785020
2022 05/29 10:36
另外,员工的累计专项附加扣除,这个是由会计算,还是由个人自己算啊?我们在核算工资的时候,这个附加扣除的该怎么处理啊?
郭老师
2022 05/29 10:43
可以有,自己在个税APP里面填写,然后会计给他申报的时候一块给他算进去,算工资的时候你们需要会计来给他算
郭老师
2022 05/29 10:43
在你的工资表里面可以体现专项附加扣除这一栏
84785020
2022 05/29 10:44
会计在申报个税的时候,员工自己填的附加内容,是会自动合并的吗?
84785020
2022 05/29 10:45
一般情况 下,会计的操作流程是什么样的啊?
郭老师
2022 05/29 10:46
你好
会计需要下载更新的
才可以
专项附加扣除里面下载更新
导入模版申报的自己填写本期发生额