问题已解决

老师,固定资产卖出去,并且开了发票,做发票那笔分录时,借:银行存款,贷:固定资产清理,销项税额,为了让利润表的收入与增值税申报的销项金额一致,我可以做:借:银行存款,贷:其他业务收入,销项税额,再,借:其他业务收入,贷:固定资产清理吗?

84784977| 提问时间:2022 05/30 08:42
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李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好同学,正规的凭证是你第一个做的那个凭证,如果说你感觉别扭的话,你也可以计入其他业务收入,这是一个办法,或者是另外一个办法,您汇算清缴的时候做纳税调整,就是调整收入就可以了。
2022 05/30 08:43
84784977
2022 05/30 08:50
做汇算的时候要调整,在哪里调呀,怎么调呢,因为去年的账不是我做的,现在汇算了,发现利润表跟纳税申报表的收入不一致,谢谢老师
李霞老师
2022 05/30 09:00
你好,打开你的纳税调整项目表,你看到第一个模块收入的模块里面有一行,其他有一个行,它的名字就叫其他。然后你打开以后,你在那个行里面填写你的税收收入金额就行。
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