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老师 我们电气安装工程,分三个月开票,上个月。这个月,还有下个月开票,但是工程我们这个月底就完成了,那么确认收入应该是下个月开票后吗?

84785000| 提问时间:2022 05/30 12:42
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
 你好 ;     现在就确定 。   不是等着开票才做收入的  
2022 05/30 12:43
84785000
2022 05/30 13:59
借:应收账款(合同总价款) 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税  然后,下个月开票, 借:银行存款,贷:应收账款 是吗
meizi老师
2022 05/30 14:01
 你好;     现在做无票收入 ; 下个月做 开票收入 ;     借:应收账款(合同总价款) 贷:主营业务收入-未开票收入   应交税费-应交增值税      下个月开票 :借主营业务收入- 未开票收入贷主营业务收入-开票收入    
84785000
2022 05/30 14:09
这个月就确认收入,那上个月开票的预收账款,要结转吗
meizi老师
2022 05/30 14:13
 你好 ;        应收账款 挂账;       这个不用哈;等着你收款了在做账:借银行存款贷应收账款   
84785000
2022 05/30 14:20
不是,我还有个预收账款
84785000
2022 05/30 14:21
上个月开票收到的钱 这个月确认收入了,不是应该预收账款,也要结转吗
meizi老师
2022 05/30 14:23
 你好; 预收账款  这个倒是你怎么挂科目的 我看看 ; 
84785000
2022 05/30 14:53
上个月开票,也收到了钱,所以我入了, 借:银行存款,贷:预收账款
meizi老师
2022 05/30 14:57
 你好;  那你就做 :借 预收账款贷 主营业务收入; 应交税费   
84785000
2022 05/30 15:13
确认收入那里,(合同价款总价),减去预收账款金额,得出的应收账款金额入账是吗?
meizi老师
2022 05/30 15:16
 你好 ;     是的。  你可以这样来算; 比如你用了应收账款和预收账款的话   
84785000
2022 05/30 15:26
我这个月开了票,还没有收到钱,但是要确认收入了,我是不是就做一笔分录就可以了。就是你刚刚教我的做无票收入那笔分录?
meizi老师
2022 05/30 15:31
 你好 ;  是的。 对的就可以了   
84785000
2022 05/30 16:57
上个月开票9万,这个月开票12万,下个月应开票9万,3个点专票。这个月已经完成工程。 分录如下: 先结转上个月预收账款,借:预收账款 9万 贷:主营业务收入87378.64元 应交税费-增值税2621.36元 这个月开票12万,所以总工程款30万减去9万,12万,剩下9万是未开票金额,先做未开票收入 借:应收账款9万 贷:主营业务收入-未开票收入   87378.64元 应交税费-应交增值税    2621.36元  下个月开票 : 借主营业务收入- 未开票收入贷主营业务收入-开票收入     这个月开票的12万,确认收入 借:应收账款12万 贷:主营业务收入 116504.85元 应交税费-增值税3495.15元 麻烦看看,这样分录对吗
meizi老师
2022 05/30 17:08
 你好;  对的哈; 就这样走分录   
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