问题已解决
老师 我们电气安装工程,分三个月开票,上个月。这个月,还有下个月开票,但是工程我们这个月底就完成了,那么确认收入应该是下个月开票后吗?
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速问速答 你好 ; 现在就确定 。 不是等着开票才做收入的
2022 05/30 12:43
84785000
2022 05/30 13:59
借:应收账款(合同总价款)
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
然后,下个月开票,
借:银行存款,贷:应收账款
是吗
meizi老师
2022 05/30 14:01
你好; 现在做无票收入 ; 下个月做 开票收入 ; 借:应收账款(合同总价款)
贷:主营业务收入-未开票收入
应交税费-应交增值税
下个月开票 :借主营业务收入- 未开票收入贷主营业务收入-开票收入
84785000
2022 05/30 14:09
这个月就确认收入,那上个月开票的预收账款,要结转吗
meizi老师
2022 05/30 14:13
你好 ; 应收账款 挂账; 这个不用哈;等着你收款了在做账:借银行存款贷应收账款
84785000
2022 05/30 14:20
不是,我还有个预收账款
84785000
2022 05/30 14:21
上个月开票收到的钱
这个月确认收入了,不是应该预收账款,也要结转吗
meizi老师
2022 05/30 14:23
你好; 预收账款 这个倒是你怎么挂科目的 我看看 ;
84785000
2022 05/30 14:53
上个月开票,也收到了钱,所以我入了,
借:银行存款,贷:预收账款
meizi老师
2022 05/30 14:57
你好; 那你就做 :借 预收账款贷 主营业务收入; 应交税费
84785000
2022 05/30 15:13
确认收入那里,(合同价款总价),减去预收账款金额,得出的应收账款金额入账是吗?
meizi老师
2022 05/30 15:16
你好 ; 是的。 你可以这样来算; 比如你用了应收账款和预收账款的话
84785000
2022 05/30 15:26
我这个月开了票,还没有收到钱,但是要确认收入了,我是不是就做一笔分录就可以了。就是你刚刚教我的做无票收入那笔分录?
meizi老师
2022 05/30 15:31
你好 ; 是的。 对的就可以了
84785000
2022 05/30 16:57
上个月开票9万,这个月开票12万,下个月应开票9万,3个点专票。这个月已经完成工程。
分录如下:
先结转上个月预收账款,借:预收账款 9万
贷:主营业务收入87378.64元
应交税费-增值税2621.36元
这个月开票12万,所以总工程款30万减去9万,12万,剩下9万是未开票金额,先做未开票收入
借:应收账款9万
贷:主营业务收入-未开票收入 87378.64元
应交税费-应交增值税 2621.36元
下个月开票 :
借主营业务收入- 未开票收入贷主营业务收入-开票收入
这个月开票的12万,确认收入
借:应收账款12万
贷:主营业务收入 116504.85元
应交税费-增值税3495.15元
麻烦看看,这样分录对吗
meizi老师
2022 05/30 17:08
你好; 对的哈; 就这样走分录