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老师,我付电费1500.但是3-5欠款1023.16,预付了476.84元,这个我怎么做账?然后用什么后附件
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速问速答你好同学,嗯,你这个电费付款的时候,他是给你开发票吗?还是说你消费完了以后给你开发票,你现在有多少钱的发票呢?
2022 05/30 17:26
84785044
2022 05/30 17:32
1023.16发票,他们给开
李霞老师
2022 05/30 17:36
你好,你可以借管理费用水电费1026.16,借预付账款,贷银行存款。1500
然后付后面附上银行回单,还有发票。
84785044
2022 05/30 17:39
那预付的476.84,这个后附件什么都不贴嘛
李霞老师
2022 05/30 17:44
你好,银行回单就能代替这个了,有银行回单就能看出来你是预付的。
84785044
2022 05/30 17:45
老师,还有个问题,就是我们5.16预收了8万,其实是提前打的收入钱,这个我怎么做账?
84785044
2022 05/30 17:47
然后5.25打了剩下的8890.82元,我实际给对方开普票88890.82元,5月开的发票,我怎么做账?
李霞老师
2022 05/30 17:52
您好,您五月也开票了,五月也打款了,直接借,银行存款,贷,主营业务收入,贷应交税费应交增值税销项税额。
84785044
2022 05/30 17:56
老师,一个5.16发生的业务,这个业务怎么做账?
李霞老师
2022 05/30 17:57
您好,您不需要单独再做凭证,因为你收款和开发票的业务都发生在五月份了,咱直接把它们结合在一起就可以的。
李霞老师
2022 05/30 17:57
如果说你想单独体现的话,咱就是
借银行存款贷预收账款,然后
借预收账款,贷主营业务收入,贷应交税费。
84785044
2022 05/30 18:01
老师,我们是分开一次业务做一比,现在我是5.16预收8万做一比,然后5.25收到剩余的钱做一比,但是这个借,预收账款8万,贷主营业务8万,这比账我是在哪天做?是5.16那天?还是5.25那天?
李霞老师
2022 05/30 18:03
你5月25号那天做一笔就可以,如果你想分开的话,就是5月16号做一比,五月25做一笔,我也把凭证已经完整的发给你了。