问题已解决

老师你好! 我单位去年交税的时候,有个员工10月份入职,11月才上了个税,就是10月少交了一个月,然后11月免税收入多减了300,现在这应该怎么办?10月的还能加上吗?

84785012| 提问时间:2022 05/30 17:44
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李芬老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师!
你好,同学,你看更正去年的行不行,不行,需要去报税大厅更正
2022 05/30 17:47
84785012
2022 05/30 17:47
在个人汇算清缴前都可以更正吧
84785012
2022 05/30 17:53
老师,像我这,10月份没有上税,累计减除费用到9月份是45000,10月份应该是5万,但没有上税,那我11月份算的是不是按5万算还是55000?
李芬老师
2022 05/30 18:11
你好,同学,减除5500即可
84785012
2022 05/30 18:17
老师,是55000吧。然后12月份的时候,他的上一任单位,还给他录了330块收入,我看他那是60000,那这种情况下,我能不能用6万
李芬老师
2022 05/30 19:04
可以用6万的啊,因为每年都汇算清缴的
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