问题已解决

老师我们公司是建筑业,有几个项目财务上分项目核算,增值税附加税也是分项目核算,现在有的项目开具了红字发票,但本月就该项目就没开具正数发票,面其它项目有开具发票,交税时税费是混着冲抵,账务我如何处理呢,

84784961| 提问时间:2022 05/30 18:17
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 ;     混着冲即可 ; 你到时  就对应做 :原来项目收入    借贷方不变 金额负数即可   
2022 05/30 18:20
84784961
2022 05/30 18:38
只能混着冲,主要是账上我不知道 如何理,开具负数发票的项目增值税为负,有的项目增值税为正,账上分项目不知道如何处理呀
meizi老师
2022 05/30 18:44
你好; 是的。  账上正常红冲即可; 把你之前项目收入借贷方不变 ; 金额负数冲即可   
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