问题已解决
老师好!增值税留底抵欠是如何申报的?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答同学您好,直接在主表的中间有一个项目“上期留抵”,数据依据上个月主表的“期末留抵”项目的数据填写就行了
2022 05/30 18:45
84784986
2022 05/30 18:59
老师,能举例说明吗?在主表第13栏填写,附表二的第21栏填吗?上月欠的附加税能抵吗?
易 老师
2022 05/30 19:53
是的没错, 是这样的,填了上期留底,后面的数据会自动计算的。
84784986
2022 05/30 19:55
那上月欠的附加税能一起抵吗?还是只能抵上月欠的增值税?
易 老师
2022 05/30 19:57
留底会一起抵掉的。
84784986
2022 05/30 20:01
那附表二的第21栏的数据是填增值税+附加税+滞纳金还是增值税+滞纳金?
易 老师
2022 05/30 20:08
学员您好是增值税+滞纳金
84784986
2022 05/30 20:09
那上月欠的附加税只能交,不能抵吗?
易 老师
2022 05/30 20:23
附加税是单独申报的
84784986
2022 05/30 20:35
那就是不能抵了吧?
易 老师
2022 05/30 20:37
是的没错, 是这样的
84784986
2022 05/30 20:43
好的,谢谢老师
易 老师
2022 05/30 20:51
有空给5星好评。谢谢!(在我的提问界面-结束提问并评价)。