问题已解决
请问下老师,1.就是我们5.16预收了8万,其实是提前打的收入钱,这个我怎么做账? 2.然后5.25打了剩下的8890.82元,我5月24实际给对方开普票88890.82元,我怎么做账?必须是分开做
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借:银行存款 80000
贷:预收账款 80000
借:预收账款 88890.82
贷:主营业务收入88890.82
借:银行存款8890.82
贷:预收账款8890.82
2022 05/30 19:41
84785044
2022 05/30 19:44
老师,你说的科目哪比是5.16做的?哪比是5.25做的?
bamboo老师
2022 05/30 19:45
我按发生的时间顺序写的分录啊
5.16
借:银行存款 80000
贷:预收账款 80000
5.24
借:预收账款 88890.82
贷:主营业务收入88890.82
5.25
借:银行存款8890.82
贷:预收账款8890.82
84785044
2022 05/30 19:46
还有老师,5.25收到的钱8890.82,就是我5.24已经给对方开完票了,你说的借预收账款88830.82?
bamboo老师
2022 05/30 19:47
对啊 一预到底啊 刚开始用的预收 后面就一直用
84785044
2022 05/30 19:47
5.24.借预收账款?放这个科目啊?但是我5.24并没有收到钱啊?哪来的预收啊?
bamboo老师
2022 05/30 19:53
您不是开具了发票么?
开了发票您不做账?不冲减预收?
84785044
2022 05/30 19:58
是按开发票是哪天,就哪天系统做账嘛?正常确认收入,是借应收账款,贷主营业务收入,为啥这个是借预收账款啊?预收不是先收到钱嘛,那5.24我没收到钱啊
bamboo老师
2022 05/30 20:00
您5.16号不是已经收钱了啊
84785044
2022 05/30 20:02
但是只是提前收到了8万一部分,我5.24开票,后面余款是5.25打款的8890.82,不是提前打款的,也要挂到预付账款嘛?
bamboo老师
2022 05/30 20:04
是的 一预到底啊 前面我说过了 啊
用这个预收账款科目 这笔业务这个单位就一直用