问题已解决
公司内账向其他公司买发票,从银行存款中过账,还交了税点给对方,这个分录要怎么做
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答借;原材料等科目 应交税费 贷;银行存款
2017 05/11 15:20
84785014
2017 05/11 15:22
@邹老师:是买发票,怎么计原材料?
邹老师
2017 05/11 15:23
你好,外账还是需要按正常购进处理的
84785014
2017 05/11 15:25
@邹老师:我们做的是内账,从对公取5万给对方,对方现金返给我们扣除税点
邹老师
2017 05/11 15:26
借;管理费用 库存现金 贷;银行存款
84785014
2017 05/11 15:27
@邹老师:我是这样做的您看有没问题,借:其他应收款――老板 应交税费 贷:银行存款
邹老师
2017 05/11 15:28
你好,内帐个人建议按我上面 的方式处理