问题已解决
老师暂估成本没收到发票款已没支付汇算清缴调增后账面需要做分录吗?成本需要调出?
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速问速答你好,不 要的,这种情况 不要单独进行政务处理的
2022 05/30 21:28
84784968
2022 05/30 21:46
老师账面一直挂着暂估和应付账款怎么处理
易 老师
2022 05/30 21:55
次月就要冲回的,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字,
你好,
据发票记
借:原材料,
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款
84784968
2022 05/30 22:01
老师调增后发票确定来不了,暂估的成本是不是要冲借:原材料 负数 贷:应付账款负数
易 老师
2022 05/30 22:22
是的没错, 是这样的