问题已解决
您好,请问一下我4月份开错的发票忘记作废了,5月的时候做红冲,但是申报的时候没有交税,形成了欠税,6月份申报的时候可以抵扣欠税吗?我公司5月份没有业务发生
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速问速答你好,同学是可以抵扣的。
2022 05/30 22:44
84784975
2022 05/30 22:46
申报的时候直接抵扣吗?还是要怎么办啊
李芬老师
2022 05/30 22:48
你好同学,直接抵扣。
84784975
2022 05/30 22:50
好的,谢谢了
李芬老师
2022 05/30 22:51
不用谢,麻烦给个好评,谢谢
84784975
2022 05/31 19:14
老师您好,请问一下我6月份交税的时候是不是红冲的部分就不用交了
李芬老师
2022 05/31 19:16
你和同学是这个意思抵冲
84784975
2022 05/31 19:21
还是不明白
李芬老师
2022 05/31 19:23
你好同学,那你五月份收入直接是负数吗?
84784975
2022 05/31 19:23
是的,5月没有业务发生
李芬老师
2022 05/31 19:38
你好同学,你那里是五月份的收入申报表,上面只能填零,等六月份有收入的时候,把这一笔红冲减掉。
84784975
2022 05/31 20:01
这个公司的业务很少,经常是几个月才发生一次业务,那这个税能不能退啊
李芬老师
2022 05/31 20:02
你好同学,退税比较麻烦。
84784975
2022 05/31 20:09
红冲的增值税是不是会形成留抵啊
李芬老师
2022 05/31 20:10
你你好同学,你账上会形形成留底,你申报的时候只能为零,负数应该申报不了。
84784975
2022 05/31 20:12
好的,麻烦你了老师
李芬老师
2022 05/31 20:14
你好,麻烦给个好评,谢谢。