问题已解决

老师,为了达到规上企业2000万标准,差150万申报时做未开票收入,以后可以把这个未开票收入红冲对吗?

84784988| 提问时间:2022 05/31 08:50
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
对的 开发票的时候可以红冲无票收入
2022 05/31 09:09
84784988
2022 05/31 09:12
嗯嗯,老师,如果是不开发票也可以红冲吗?相当于退货,是不是要退货协议什么的
朴老师
2022 05/31 09:22
同学你好 这个也可以 但是税局可能会查
84784988
2022 05/31 09:29
所以最好是后面开出来发票冲这个无票收入是最好的对吧老师,那开出来的发票高于这个数可以吗,
朴老师
2022 05/31 09:34
同学你好 这个可以的
84784988
2022 05/31 09:35
然后150的正常红冲未开票那个数,多出来的金额正常申报对吧老师。
朴老师
2022 05/31 09:35
同学你好 对的 是这样操作的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~