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上月收到的发票在5号的时候认证了,这个时候没有申报纳税,8号的时候该发票被红冲了,那我9号申报纳税的时候该怎么办?之前5号认证的还要申报吗

84785018| 提问时间:2022 05/31 09:08
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
。需要申报的,对方红冲了,您再进项转出。
2022 05/31 09:09
玲老师
2022 05/31 09:10
或者还没有报税呢,您也可以取消勾选。
84785018
2022 05/31 09:21
我们开具了红字通知单,对方给我开具了红字发票。您的意思是我这个月做账的时候做进项税转出,这部分转出体现到下个月的申报表上吗?
84785018
2022 05/31 09:23
现在的情况就是我在9号申报纳税的时候,发票已经认证了,同时我也做了进项税转出,这样做是不是不对呀?如果不对,我该怎么处理呢
玲老师
2022 05/31 09:25
。把认证的全填写上,再填写一个进项转出
84785018
2022 05/31 09:45
这个月才红冲的发票,申报上月税的时候申报能写进项税转出?
玲老师
2022 05/31 09:50
。这个月才红冲的,下个月再进项转出,这个月正常申报。
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