问题已解决
老师,请教您一个问题,合同金额5000. 4月份收到1500货款,5月份收到3500,并且开出发票5000请问四月份和五月份应该怎么入账
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速问速答四月份的话借银行存款贷预收账款1500。
五月份的话,借银行存款,贷预收账款3500,然后
借预收账款5000
贷主营业务收入,贷应交税费应交增值税销项税额。
2022 05/31 11:13
84784968
2022 05/31 11:21
可以做应收吗?
款是已经收到!
李霞老师
2022 05/31 11:22
你好同学,可以做到应收的,应收也是可以的。
84784968
2022 05/31 13:46
老师,合同金额15000
4月份支付5000货款,5月份支付10000,并且收到发票15000,
请问四月份和五月份应该怎么入账
李霞老师
2022 05/31 14:02
你好是借应付账款贷银行存款。5000
借应付账款贷,银行存款1万。
借库存商品应交税费贷应付账款。
84784968
2022 05/31 14:46
借应付账款贷银行存款。5000
借应付账款贷,银行存款1万。
借库存商品15000 贷应付账款15000
是这样吗?不用结转成本吗
李霞老师
2022 05/31 14:50
你好,你得销售的时候才去结转成本,如果说您只是入库的话,是暂时不需要结转成本的。
84784968
2022 05/31 14:51
我们买回来直接就出去了,不需要入库和加工的
84784968
2022 05/31 14:51
请问这种怎么结转成本,是分开结转还是五月一起结转
李霞老师
2022 05/31 15:01
你好,你这种情况五月份直接再做一笔借主营业务成本贷库存商品就可以了。