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小规模增值税减免怎么做会计分录?借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-销项税 借:应交税费-销项税 贷:营业外收入 如果应交税费-销项税是按3个点算,应收账款怎么平账?
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速问速答同学你好
借银行
贷应收账款
2022 05/31 11:16
84784975
2022 05/31 11:19
增值税都减免了,银行收不到钱的
朴老师
2022 05/31 11:29
同学你好为啥增值税免了就收不到钱
84784975
2022 05/31 11:34
借应收账款10.3 贷主营业务收入10应交税费0.3
借应交税费0.3
贷营业外收入0.3
应收账款里0.3收不到钱,怎么处理
朴老师
2022 05/31 11:43
同学你好
这个普票是免税的了
直接按照免税的来写就可以了
为啥收不到
84784975
2022 05/31 14:20
那怎么写?
朴老师
2022 05/31 14:26
同学你好
借应收
贷主营业务收入
84784975
2022 05/31 14:35
借应收账款10.3 贷主营业务收入10应交税费0.3 借应交税费0.3 贷营业外收入0.3 应收账款里0.3收不到钱,怎么处理。你按这个写分录,你回答的没有连贯性,我最后是要做平的,按你这做完全不行
朴老师
2022 05/31 14:45
你普票免税的那你发票的金额就是10.3
上面没有税额了
做分录也是
借应收
贷主营业务收入
84784975
2022 05/31 14:47
那增值税减免部分要交企业所得税税,我怎么做分录
84784975
2022 05/31 14:51
收入增值税减免了,企业所得税税不减免,该怎么做账?
朴老师
2022 05/31 14:54
同学你好
这个普票免增值税的你们要交所得税吗
这个业务是利润交所得税