问题已解决

老师,这样做分录可以嘛 4.25支付的铁床2600元,次月才收到发票。 1、借:应付职工薪酬-福利费 2600元 贷:银行存款 2600元 5.3收到发票并支付尾款400元,作常规入库处理 1、借:制造费用 3000元 贷:应付职工薪酬-福利费 3000元 2、借:应付职工薪酬-福利费 400元 贷:银行存款 400元

84785016| 提问时间:2022 05/31 11:54
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 这样账务处理正确的哈
2022 05/31 11:55
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