问题已解决

老师,我们公司转卖给了客户,那些固定资产都一起转了,这个账务我怎么处理啊

84784979| 提问时间:2022 05/31 12:24
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;    公司整体转让给对方了吗? 先把固定资产做清理处理 。你们明细有些 具体多少金额吗   
2022 05/31 12:25
84784979
2022 05/31 12:37
怎么做清理?办公用品,固定资产,还有一部分办公人员,是对好有哪些固定资产是吧,然后账务怎么处理呢?
meizi老师
2022 05/31 12:42
 你好;    是的。 比如固定资产做固定资产清理 ;    办公用品变卖 就得看你之前走的那个科目了   
84784979
2022 05/31 12:44
办公用品之前都是走的管理费用~办公用品这个科目
84784979
2022 05/31 12:45
那是不是这个公司的银行账号和密码啊,还有我们报税的系统都要给对方?
meizi老师
2022 05/31 12:45
 你好; 那你现在 这个变卖的如果是新的话  就走  其他业务收入;  冲 管理费用    做其他业务成本 ; 这些都是 新的 还是旧的了     
84784979
2022 05/31 12:46
问题是我们卖给对方的是A公司喵电,但是实际她们转的这个固定资产是B公司欧益的
84784979
2022 05/31 12:46
那这个账务怎么处理啊
meizi老师
2022 05/31 12:46
 你好 ; 什么意思 ? 我没有看懂这个  
84784979
2022 05/31 13:32
转给她们的是正在使用的,不是新的
meizi老师
2022 05/31 13:46
 你好;  那你就走 营业外收入去处理这部分办公品  
84784979
2022 05/31 13:59
不用走固定资产清理这些吗?整个会计分录是怎么写呢?
meizi老师
2022 05/31 14:01
 你好;  我现在在分别给你说 ;固定资产做固定资产清理; 比如    1.固定资产转入清理 借:固定资产清理        累计折旧        固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理        应交税费——应交增值税(销项税额)    借固定资产清理贷资产处置损益  或者做相反分录   
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