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老师我的报表应付账款期末余额是负数请问这个该怎么调整?

84785012| 提问时间:2022 05/31 13:37
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
这个表示提前支付给对方的,放到预付账款重分类一下就可以。
2022 05/31 13:37
84785012
2022 05/31 13:42
可是这个应付的明细下面有好几个公司呢?
郭老师
2022 05/31 13:43
你好,只要在借方有明细的都放到预付账款里面去。
84785012
2022 05/31 13:46
老师,应付账款明细下面的每一个公司都要写一笔调整分录吗?是不是借:预付账款            贷:应付账款
84785012
2022 05/31 13:46
那贷方是负数的呢?
84785012
2022 05/31 13:47
我的都是应付账款贷方负数,
郭老师
2022 05/31 13:50
贷方负数就是借方 不需要做账务处理 报表重分类就可以
84785012
2022 05/31 13:51
老师能给我写一下怎么重分类吗
郭老师
2022 05/31 13:54
你好,重分类就是你的财务报表的预付账款的余额包含着这个应付账款在贷方负数的。
84785012
2022 05/31 13:58
具体怎么做分录
郭老师
2022 05/31 13:59
同学,你又问回来了,重分类只需要调整财务报表,期末余额就可以 不用做处理
84785012
2022 05/31 14:11
怎么调整财务报表
郭老师
2022 05/31 14:12
你好,比如你的应付账款贷方负数是1000 贷方正数2000 你的预付账款在借方,有余额2万 你的财务报表预付账款余额就填写21000 应付账款余额填写2000
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