问题已解决

老师,我们单位食堂买菜, 计提:借:管理费用_职工福利费 贷:应付职工薪酬_职工福利费, 支付:借应付职工薪酬_职工福利费贷银行存款 我们收员工餐费冲食堂菜款会计分录怎么做?

84784998| 提问时间:2022 06/01 08:35
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借银行存款 贷应付职工薪酬,福利费 借应付职工薪酬福利费, 借管理费用福利费负数
2022 06/01 08:42
84784998
2022 06/01 08:49
老师,借:应付职工薪酬_福利费也是红字吗?
郭老师
2022 06/01 08:50
你好,不是的,只有管理费用是红字,其他的都是蓝字
84784998
2022 06/01 08:52
谢谢老师
郭老师
2022 06/01 08:55
不用客气,工作愉快
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