问题已解决
老师咨询下,我们公司是工程公司,开发票给甲方的时候,有的甲方会有保理,保理公司会给我们手续费的发票,这部分差额,是直接做了手续费,现在甲方又把保理费用,给我们打过来了,还不用开票,这部分收入我们怎么做账合适,比如,调账什么的
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同学你好
是无票收入吗
2022 06/01 09:01
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2022 06/01 09:06
对的无票,之前的保理费用,保理公司开具了发票,应收和保理费发票对冲了,现在甲方又单独打了一笔保理费用,不用我们开票
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朴老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/01 09:08
那就直接做无票收入
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2022 06/01 09:34
营业外?还是主营正常做?正常交税?
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朴老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/01 09:35
同学你好
就是正常做收入正常缴税