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老师好!上月申请了增值增量留抵退税,这个增值税表要怎么填?主表14栏已有进项转出的数字了,附二22栏也有进项转出数字,我还需要填表5吗

84785045| 提问时间:2022 06/01 09:45
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 需要填写
2022 06/01 09:46
朴老师
2022 06/01 09:46
同学你好 一、可用于扣除的增值税留抵退税额使用情况: “当期新增可用于扣除的留抵退税额”:填写本期经税务机关批准的上期留抵税额退税额。本栏等于《附列资料二》第 22 栏“上期留抵税额退税”。 “上期结存可用于扣除的留抵退税额”:填写上期的“结转下期可用于扣除的留抵退税额”。 “结转下期可用于扣除的留抵退税额”:填写本期扣除后剩余的增值税留抵退税额,结转下期可用于扣除的留抵退税额=当期新增可用于扣除的留抵退税额+上期结存可用于扣除的留抵退税额-留抵退税本期扣除额。 二、“留抵退税本期扣除额”:填写本期因增值税留抵退税扣除的计税依据。
84785045
2022 06/01 10:13
不好意思老师,第一次填这个还冒搞懂,您说的是附表5吗?这个当新增可用于扣除的留抵退税额,上期结成可用于扣除的留抵退税额,结转可应于扣除的留抵退税额这些都有数字,而且是灰色的喔,现这个附5能填的只有附加喔7,8,13列,我应怎么填
朴老师
2022 06/01 10:16
同学你好 直接附表二转出就可以
84785045
2022 06/01 10:23
直接附表二22行吗,这个也自动带出,附表5的附加那里不填吗?
朴老师
2022 06/01 10:26
同学你好 这个就是附表二填写
84785045
2022 06/01 10:29
那退税之后,以后期间再交税我的附加是不是相对要多交了,少了进项抵扣就要多交增值税,同时肯定附加不也要交了
朴老师
2022 06/01 10:32
同学你好 对的 是这个意思
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