问题已解决

老师,你好!施工项目到预缴了增值税,记: 借:应交税费_预缴增值税2320 贷:银存2320 到了月未是不是要结转, 借:应交税费一未交增值税2320 贷:应交税费一预缴增值税2320 但是增值税在项目的交了,我是不是还要结转 借:应交税费一已交增值税2320 贷:应交税费一未交增值税2320 老师这样做对吗?

84784980| 提问时间:2022 06/01 10:15
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辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
借:应交税费一未交增值税2320 贷:应交税费一预缴增值税2320,这样账务处理就可以的额
2022 06/01 10:16
84784980
2022 06/01 10:18
老师,最后一步转已交增值税就不用了是吧?
辜老师
2022 06/01 10:18
是的,这个不需要的额
84784980
2022 06/01 10:34
老师,这月进项大于销项,但是在项目地又预缴增值税了,这种又该如何操作了。
辜老师
2022 06/01 10:39
那你月末就不需要结转的
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