问题已解决

有几张去年购进的发票因没抵扣,所以就没做账。现在也没销售什么,应该怎么处理呢。

84784951| 提问时间:2022 06/01 14:50
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 你这个转到待抵扣里面就可以的 借:应交税金-应交增值税(进项税额) 贷:应交税金-应交增值税(待抵扣税金)
2022 06/01 14:57
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