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老师,航信金税盘服务费电子普票能抵扣吗?总计20元,如果能抵扣如何写分录?

84784983| 提问时间:2022 06/01 14:56
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 借:管理费用(负数)
2022 06/01 14:56
84784983
2022 06/01 15:00
老师,我就这样写的,但是,报税时候我不会填了,麻烦你看一下我填合适着吗?
东老师
2022 06/01 15:01
你要是没抵扣就是这么填
84784983
2022 06/01 15:02
增值税服务平台上没有这个发票,所以我不知道如何申报抵扣,麻烦老师教教我,
东老师
2022 06/01 15:03
这个是普票不会再增值税平台体现的,想认证就按照你这么填表就行了 你本期抵减这个金额吗
84784983
2022 06/01 15:06
老师,我想本期抵扣,除了填这个表之外进项税哪里需要再填?
东老师
2022 06/01 15:07
你想抵扣的话 本期实际抵扣金额也得填上,主表里面还需在应纳税额减征额里面填写
84784983
2022 06/01 15:10
金额总共是280元,税是15.85本期实际抵减税额哪里填280元然后点保存进项税明细也就是表二就不需要填了是吗?老师
东老师
2022 06/01 15:11
对这个280都可以抵扣的 所以表二不需要填
84784983
2022 06/01 15:26
借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 借:管理费用(负数),老师税和管理费用都在借方?后续再需要啥账务处理?
东老师
2022 06/01 15:27
后续和增值税一起结转应交税费-应交增值税(减免税款)就行了
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