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这个如何做分录呢,在线等
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速问速答你好:计提工资:
借:管理费用 -工资3000
-社保 561.12
贷:应付职工薪酬-工资 3000
-社保 561.12
发放工资:
借:应付职工薪酬-工资 3000
贷:银行存款2721.12
其他应收款278.88
缴纳社保:
借:应付职工薪酬-社保 561.12
其他应收款 278.88
贷:银行存款 840
2022 06/01 15:07
84785029
2022 06/01 15:08
老师我这个工资条做的还可以吧
宋艳萍老师
2022 06/01 15:15
是的 工资条没问题
84785029
2022 06/01 15:32
最后结转损益怎么做账啊
宋艳萍老师
2022 06/01 15:36
借:本年利润
贷:管理费用
84785029
2022 06/01 15:54
这样对吗。正常我就发了3000工资 计提社保费用,怎么费用还增加了呢
宋艳萍老师
2022 06/01 15:56
不对 管理费用和收入要分别结转
宋艳萍老师
2022 06/01 15:57
借:本年利润 3561.2
贷:管理费用-工资 3000
社保561.2