问题已解决
老师您好!现在一直有个问题困扰着,我公司既是受托方,又是委托方。就是客户来料加工产品,因为我们没有自己的工厂,就把客户的来料转给另外一个工厂加工。请问我们做为中间商的帐务应该怎么处理才合适呢?因为在我们这个行业这种情况很常见,感觉公司之前的帐务处理不太妥当。她把客户给的料也确认收入了,然后我们发客户的料到工厂也确认了成本。照理说应该只确认加工费收入才是。现在就卡在料这块儿了,怎么处理才最为恰当。谢谢!
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速问速答同学你好,你们收的加工费做为收入,你们付的加工费做为成本
2022 06/02 06:27
84785023
2022 06/02 06:28
这个我是能理解的,就是料这块儿
84785023
2022 06/02 06:30
很多时候都是工厂先加工好,客户后来料的情况
84785023
2022 06/02 06:32
而且有时候客户还存在欠料的情况
波德老师
2022 06/02 06:40
从理论上来说欠主要原材料,不能构成受托、委托加工业务
84785023
2022 06/02 06:41
实际情况确实是这样,而且辅料大部分也是客户提供的。
84785023
2022 06/02 06:43
我们发料给工厂,其实工厂也有做账务处理,出货和欠料都是能很清楚的体现。
波德老师
2022 06/02 06:45
你可以考虑你的上游把产品卖给你们,你们把产品卖给下游,看看能不能行的通
84785023
2022 06/02 06:45
只是我们作为中间商,料这块儿我想怎么样处理才能清楚地知道客户欠我们,我们欠工厂的数据
84785023
2022 06/02 06:46
那这么理解的话,就还是等于客户给的料算料款了?
84785023
2022 06/02 06:49
之前的财务客户给料,入受托加工物资,我们又给工厂入委托加工物资,而且月底还确认了这部分料的收入和成本
84785023
2022 06/02 06:54
客户所有的产品,部分结价的,只是有两个品类比较特殊,就采用客户来料+付加工费的结算方式
84785023
2022 06/02 06:59
我只是想在帐务处理上能够清楚的体现出客户来料--我们收料--发料到工厂--工厂出货,这个过程。最后结转成本的时候,料这部分不去结转,又可以把帐给平了。
波德老师
2022 06/02 07:04
收到客户料做一个备查账,反映各种情况
84785023
2022 06/02 07:04
还是把客户的料就当料款来处理? 但是我们还要给客户返点,是按加工费来计算的
波德老师
2022 06/02 07:37
你做备查账的目的是反映出委托方提供的料是否到了,还差多少,不用做正式记账凭证
84785023
2022 06/02 11:36
好的,谢谢老师!
波德老师
2022 06/02 11:51
不客气,祝你工作顺利