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我们是销售方,5月开出的专票, 现在要 红冲, 那5月开错的 票 还要不要 做进5月的账里? 现在6月开红字发票 要不要做进6月账里?

84785034| 提问时间:2022 06/02 09:39
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 这个六月红冲就可以
2022 06/02 09:42
84785034
2022 06/02 09:43
红冲之后,之前开错的蓝字发票,以及新开出来的红字发票,都不用入账,是吗?
84785034
2022 06/02 09:48
我们现在申报5月份增值税的时候,开错的这张专票,依然要交增值税,是吗? 那等到7月申报6月份的时候,会有一张相对应的负数发票,对冲之后的增值税也不能退回来,只能留抵吗?
朴老师
2022 06/02 09:48
同学你好 对的 是这样
84785034
2022 06/02 10:00
这份发票晚点还要给购买方重开的。 那就是,错开的蓝字发票 跟 红冲的 负数发票 都不要入账, 只用 最后重开的蓝字发票入账?
朴老师
2022 06/02 10:14
你要做分录然后再红冲的
84785034
2022 06/02 10:16
错开的蓝字发票要做分录入账,负数发票也要做分录入账,重开的蓝字发票也要做分录入账,是吗? 3 张票 都要 入账?
朴老师
2022 06/02 10:23
同学你好 对的 是这样的
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