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增值税申报表中留抵税额如何调成0,留着进项下次有销项时再抵扣,如图

84784949| 提问时间:2022 06/02 13:48
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,做一部分无票收入的,下个月开了发票再红冲 单位销售税率是多少?
2022 06/02 13:55
84784949
2022 06/02 14:16
税率是13%,本月申报期我还可以更改,我要怎么更改,不想做一部份无票收入,下月再去红冲
郭老师
2022 06/02 14:19
你好,可以的,可以修改的 680.93/13% 做无票收入是这些金额 你这个留底是这个月形成的吗。
84784949
2022 06/02 14:24
是的,本期形成的
84784949
2022 06/02 14:26
本月形成了留抵,税务那边又说不行,要调成0,多出来的下月再抵,我现在要调哪里
郭老师
2022 06/02 14:31
你好,做一部分无票收入,然后下一个月开了发票红冲无票收入未开具发票一栏填写负数开具的发票一栏填写正数。
84784949
2022 06/02 14:36
在哪里做无票收入
郭老师
2022 06/02 14:38
表一百分之十三销售货物未开具发票一栏。
84784949
2022 06/02 14:49
好的,谢谢老师
郭老师
2022 06/02 14:54
不用客气,工作愉快。
84784949
2022 06/02 15:48
凭证本月与下月我要怎么做呢
郭老师
2022 06/02 15:50
你好,借应收账款负数 贷,主营业务收入负数, 应交税费负数 红冲无票收入,然后再做发票的, 借应收账款贷主营业务收入应交税费
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