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老师,员工福利费的分录可以不经过应付职工薪酬,直接做借:管理费用-福利费,贷:库存现金这样吗?

84785019| 提问时间:2022 06/02 15:53
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
您好!不是,这样不规范了
2022 06/02 15:56
84785019
2022 06/02 15:59
那要先计提应付职工薪酬?
宋生老师
2022 06/02 16:01
你好!是的,先要计提了
84785019
2022 06/02 16:02
那我之前几个月的没有做这个计提,可以不调吗?
84785019
2022 06/02 16:02
从这个月开始做计提
宋生老师
2022 06/02 16:03
你好!问题不大了。不用太担心,但是不规范
84785019
2022 06/02 16:26
好的,那我这个月开始调整好,谢谢老师
宋生老师
2022 06/02 16:30
你好!不用客气的了
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