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我们是一般纳税人企业,从事网上产品代销,供应商直接开票给顾客,我们就赚取的中间差价给供应商开票,请问是按一般计税6%开差额发票,还是按中间差价税率6%直接给供应商开票?发票上类目名称应填写什么?

84785041| 提问时间:2022 06/02 22:21
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方老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师、注册税务师
你好,这个具体看你们的合作协议,假如你们按销售额收取服务费是开具6%的服务费发票。 如果赚取进销差价应按13%开具销货发票。
2022 06/02 22:29
84785041
2022 06/02 22:41
如果我们按销售额收取服务费开票,是不是直接按收取的服务费金额开票,名称可以写代销服务费吗?还是写什么比较合适?
方老师
2022 06/02 22:55
你好,可以写代销服务费。
84785041
2022 06/02 23:10
增值税申报表上直接填写一般计税6%那一栏吗
方老师
2022 06/02 23:20
填写一般计税对应6%税率那一栏。
84785041
2022 06/02 23:22
谢谢老师,服务费发票既可以开专票也可以开普票的吧?
84785041
2022 06/02 23:28
最后一问,一次代销许多产品,直接可以按收到的总的代销款向对方开一栏服务费发票吗
方老师
2022 06/03 06:00
可以,开专票普票都可以,金额可以汇总开,具体你们可以有结算单,就是服务费计算的依据。
84785041
2022 06/03 17:39
好的,谢谢老师
方老师
2022 06/03 17:40
不客气,满意请给老师五星好评哈!
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