问题已解决

老师,如果三月一笔预付费用记错分录记成费用,4月才认证发票,我需要怎么调整分录?之前记的是借:管理费用,贷:银行存款,如果四月认证发票我可以这样调整么:借:预付账款,贷:管理费用。然后,借:管理费用 应交税费-进项税 贷:预付账款 老师,这样调整可以吗??

84784989| 提问时间:2022 06/03 21:30
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
波德老师
金牌答疑老师
职称:高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
同学你好,这样调整是可以的
2022 06/03 21:33
84784989
2022 06/03 21:35
好的,谢谢
波德老师
2022 06/03 21:36
不客气,祝你工作顺利,请你对我的服务做出评价。
84784989
2022 06/03 21:49
老师,不是说费用不能在贷方么?那这个如果冲红我怎么做分录呢?
波德老师
2022 06/03 21:56
有的软件做账费用类不允许在贷方,做到借方负数
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~