问题已解决
老师,如果三月一笔预付费用记错分录记成费用,4月才认证发票,我需要怎么调整分录?之前记的是借:管理费用,贷:银行存款,如果四月认证发票我可以这样调整么:借:预付账款,贷:管理费用。然后,借:管理费用 应交税费-进项税 贷:预付账款 老师,这样调整可以吗??
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速问速答同学你好,这样调整是可以的
2022 06/03 21:33
84784989
2022 06/03 21:35
好的,谢谢
波德老师
2022 06/03 21:36
不客气,祝你工作顺利,请你对我的服务做出评价。
84784989
2022 06/03 21:49
老师,不是说费用不能在贷方么?那这个如果冲红我怎么做分录呢?
波德老师
2022 06/03 21:56
有的软件做账费用类不允许在贷方,做到借方负数