问题已解决
老师你好,查出来2017年的手工账,有一笔下错账了,导致本应该是借方余额成为贷方余额了,一直错挂到现在,现在发现了,如何调整
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速问速答您好
做相同的红字分录冲销 然后做正确的分录
2022 06/04 10:19
84785037
2022 06/04 10:41
借:应收票据-250 贷:应付账款-250 借:应付账款250 贷:应收票据250 这样的话,我的应收票据贷方多500啊
84785037
2022 06/04 10:42
2017年的账,应收票据早就没有数据了
84785037
2022 06/04 10:45
这是我在系统上做的凭证
bamboo老师
2022 06/04 10:48
应收票据当时本来应该是什么科目的?
84785037
2022 06/04 10:53
2017年应收票据早就下完账了无数据了。当时是手工账
bamboo老师
2022 06/04 11:16
当时是手工账 无数据了 是没有余额 还是没有会计凭证了
84785037
2022 06/04 11:27
没余额了
bamboo老师
2022 06/04 13:09
有一笔下错账了,导致本应该是借方余额成为贷方余额了
您不是说有贷方余额么?
84785037
2022 06/04 13:22
你不能解答别浪费别人时间,不看看给你发的图吗,然死了
bamboo老师
2022 06/04 13:32
您第一张截图是应付账款明细账 是借方发生额250万 你第一个截图 描述的是借方增加 应付账款科目怎么会是借方增加?
第二个图片是个分录 应该红冲应付账款借方方发生额 跟应收票据贷方发生额 您是不是冲反了方向?
红冲是应该做当时一样的分录 金额红字
就是看了您的截图 跟图片上的留言 所以才多问了 不问清楚 怎么解决 您也可以自己看看你截图圈的跟您图片留的字
84785037
2022 06/04 14:01
第一张图25o在借方做但下账在贷方是不是,下错着呢,是不是应该冲贷方
bamboo老师
2022 06/04 14:04
第一张截图 当时分录应该是
借:应付账款
贷:应收票据
这样写分录的
然后登记的应付账款明细账 借方
84785037
2022 06/04 14:06
你看余额,原主写对着呢,但下账下错着呢
bamboo老师
2022 06/04 14:10
余额是体现的贷方发生额 但是登记账簿的时候是写的借方发生额
您能看到前面这份凭证么?
当时应付账款分录到底是借方还是贷方
还是说分录是正确的 只是登记账簿的错误
两种情况 处理方式不一样
如果是分录正确的登记账簿错误 划线更正账簿登记就好了
如果是分录错误 账簿也错误 那就要做分录红冲
84785037
2022 06/04 14:12
写对着呢,账下错了,余额也是借的,所以现在才调账。余额对还调会什么账,
84785037
2022 06/04 14:13
你把第一张图片好好看看,记录做对着里,余额错着里
bamboo老师
2022 06/04 14:14
那250万的应付账款分录 请问当时怎么写的?
可以麻烦您截图我看看吗