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老师好! 我企业所得税汇算清缴调增的去年业务招待费,调增的税额是14000,我怎么做分录?

84785016| 提问时间:2022 06/04 12:22
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秦枫老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,经济师,税务师
同学你好,调增调减不用做任何处理,调整完之后影响的应纳税额你才做账务处理。
2022 06/04 12:22
84785016
2022 06/04 12:29
就是调整完影响我的所得税了,缴纳所得税1.4万,银行扣款1.4 借以前年度损益调整1.4 贷应交税费-企业所得税1.4 借应交税费-企业所得税1.4 贷银行存款1.4 这个分录对吗?还需要做一笔 借未分配利润 贷以前年度损益调整
84785016
2022 06/04 12:33
就是调整完影响我的所得税了,缴纳所得税1.4万,银行扣款1.4  借以前年度损益调整1.4  贷应交税费-企业所得税1.4  借应交税费-企业所得税1.4  贷银行存款1.4  这个分录对吗?还需要做一笔?  借未分配利润  贷以前年度损益调整
秦枫老师
2022 06/04 13:18
同学,对的,你做的3笔分录,没有问题。
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