问题已解决

月初的时候施工单位给甲方开了一张10万的专票,没有收到款,月末的时候收到甲方的工程款20万,约定月末开票的时候少开10万。月初:借:应收账款10万 贷:主营业务收入91000 应交税费-销项9000 月末收到款:借:银行存款20万 贷:主营业务收91000 应交税费-销项9000 应收账款10万。这样可以不

84785044| 提问时间:2022 06/04 15:22
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
嗯嗯,你很棒,就是那样处理的
2022 06/04 15:29
84785044
2022 06/04 15:32
新手会计没有老会计带,不敢确定。谢谢老师的肯定
家权老师
2022 06/04 15:38
多看你学的教材,会计实务
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~