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老师,假如我公司有进项税额1000,销项600,这样等于月底留底税有400嘛,怎么做分录啊

84784998| 提问时间:2022 06/06 08:19
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,是的,分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额)600, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)400 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)1000
2022 06/06 08:19
84784998
2022 06/06 08:21
月底不用做什么关于留抵税科目的账?
邹老师
2022 06/06 08:21
你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额)600, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)400 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)1000 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)400,这个的借方代表留抵税额啊
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