问题已解决
老师,您好,外单位给我们开了一张发票,发票金额小,实际支付的钱多,后面对方又把多余的部分退回来了,但是退回来的钱是跨月了,这样可以做账不
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速问速答你好!可以的,这个没问题
2022 06/06 08:39
84785013
2022 06/06 08:41
老师,5月份做账时发票金额小于银行存款余额,我按实际支付的做吗,6月份退回来的又怎么做账
宋生老师
2022 06/06 08:43
您好!是的。退回来的时候,你冲减预付或者应付账款
84785013
2022 06/06 08:50
老师,我们是银行存款支付的,借贷都是银行存款吗
宋生老师
2022 06/06 08:55
你好!不是,你支付的时候如何做的分录
84785013
2022 06/06 08:57
支付时:借:销售费用贷:银行存款
宋生老师
2022 06/06 08:59
你好!那你现在退回的这部分,就做相反的分录。借银行存款 贷销售费用
84785013
2022 06/06 09:03
老师,那票上金额8000元,实际支付15000元,退回来的7000元应该不能冲销售费用吧,因为票上金额本来就小
宋生老师
2022 06/06 09:07
你好!你实际支付15000的时候如何做的分录
84785013
2022 06/06 09:09
借:销售费用15000贷:银行存款15000
宋生老师
2022 06/06 09:21
你好!那你现在借银行存款7000 贷销售费用7000