问题已解决
老师,启用应收账款 预收账款 应付账款 预付账款 年底要冲销到一个科目了吗?应收预收从组到应收一个科目里 应付预付重组到应付科目里?
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速问速答同学你好
对
要转到对应科目
2022 06/06 09:40
84785042
2022 06/06 09:54
老师平时就企业应收 应付这两个科目不行吗?不企业那么多科目年底就不要转了?
84785042
2022 06/06 09:57
不都启用以后还得科目重分类?
朴老师
2022 06/06 10:03
同学你好
如果是负数就重分类
84785042
2022 06/06 16:04
哦哦,老师没有负数就不要重分类了
朴老师
2022 06/06 16:05
同学你好
对的
没有负数就不重分类
84785042
2022 06/06 16:43
谢谢老师!老师辛苦了!
朴老师
2022 06/06 16:46
同学你好
满意请给五星好评,谢谢