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老师你好,小企业会计准则的装俢公司,收到第1期工程款的分录怎么写?这个客户之前用了预收账款的

84784949| 提问时间:2022 06/06 15:23
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;  借银行存款贷预收账款   。先这样挂  ;  借预收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税 
2022 06/06 15:25
84784949
2022 06/06 15:45
好的,谢谢
84784949
2022 06/06 15:47
那挂过应收账款呢
meizi老师
2022 06/06 15:48
 你好;  可以的。 你可以走应收账款。 我是 给你写的预收账款   
84784949
2022 06/06 15:50
有些客户挂过挂预收账款,有些客户挂过应收账款,收了钱就要确认收入结转成本了,就怕弄错。老师麻烦帮我写一下
meizi老师
2022 06/06 15:52
 你好; 用一个科目就行了。 你用那么两个科目  不好对账  
84784949
2022 06/06 15:55
现在就是一个客户只用一个科目,这是半路计账,找期初余额时用了应收账款这个科目
meizi老师
2022 06/06 16:00
 你好 ;   那你就延续用应收账款即可; 不要用预收账款了  ;借银行存款贷应收账款   。先这样挂  ;  借应收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税 
84784949
2022 06/06 16:09
那客户交来定金呢,应该是,借:银行存款 贷:预收账款
meizi老师
2022 06/06 16:14
 你好;   是的。    可以这样走   
84784949
2022 06/06 17:14
没有理解,不是说不用预收账款了,但这儿还得用啊,
meizi老师
2022 06/06 17:20
 你好 ;    我是说的同一个客户的 不要用两个科目 。  其他业务  可以用预收账款或者应收账款来做即可 ;  区分业务是可以的;    
84784949
2022 06/06 17:22
好的,那挂过应收账款的,收到款项确认收入时分录怎么写
meizi老师
2022 06/06 17:25
你好;     借应收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税  
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