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开票款已收到会计分录怎么做?专票

84784958| 提问时间:2022 06/06 15:29
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你们单位开出去的发票吗?借银行存款贷,主营业务收入应交税费,应交增值税销项。
2022 06/06 15:30
84784958
2022 06/06 15:46
借:应交税费-应交增值税-未交增值税 贷:银行存款对吗?
郭老师
2022 06/06 15:48
你好,这个是收到的发票吗?
84784958
2022 06/06 16:25
开的发票!就是接着你第一个那个!
郭老师
2022 06/06 16:27
你是小规模吗?如果是小规模的话,借应交税费,应交增值税,贷银行存款 而规模,它的增值税就一个科目,应交税费应交增值税。
84784958
2022 06/06 16:44
是小规模!那未交增值税科目是不是有余额呀?月末怎么处理?计入应交增值税吗?那也冲不回来呀?
郭老师
2022 06/06 16:46
你好,你现在你看一下你有没有应交税费,应交增值税这个科目。
郭老师
2022 06/06 16:46
如果有的话,都把其他的科目结转到这个科目里面就可以的,你交税的时候也用应交税费应交增值税,如果你用应交税费未交增值税多了,你现在需要做一个借应交税费应交增值税贷应交税费未交增值税的结转科目。
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