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1.企业销售A产品2000件,单位售价150元,价款计300000元,销项税额51000元,款项收回存人银行。2.预收阳光公司产品定金15000元,存人银行。3.企业以银行存款8000元支付本月广告费用。4.为阳光公司提供产品200件,价款30000元,增值税5100元,除冲抵原预收的款项外,其余款项尚未收到。5.本月企业行政管理部门发生以下费用:发生行政管理人员的薪酬1200计提固定资产折旧8000元。6.月末,结转本月已售A产品的产品成本。本月共销售A产品200件,单位成本为90元。7.月末,企业按规定计算本月应交城市维护建设税420元,教育费附加180元。8.结转本月银行借款利息600元。9.月末,结转本月的主营业务收入到“本年利润”账户。10.月末,结转本月的主营业务成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务用到“本年利润”账户。11.月末,计算并结转本月的所得税,所得税率为25%。12.企业提取盈余公积金7755元。13.企业结算应向投资者分配的利润50000元。

84785034| 提问时间:2022 06/06 18:52
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小雯子老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
1.企业销售A产品2000件,单位售价150元,价款计300000元,销项税额51000元,款项收回存人银行。2.预收阳光公司产品定金15000元,存人银行。3.企业以银行存款8000元支付本月广告费用。4.为阳光公司提供产品200件,价款30000元,增值税5100元,除冲抵原预收的款项外,其余款项尚未收到。5.本月企业行政管理部门发生以下费用:发生行政管理人员的薪酬1200计提固定资产折旧8000元。6.月末,结转本月已售A产品的产品成本。本月共销售A产品200件,单位成本为90元。7.月末,企业按规定计算本月应交城市维护建设税420元,教育费附加180元。8.结转本月银行借款利息600元。9.月末,结转本月的主营业务收入到“本年利润”账户。10.月末,结转本月的主营业务成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务用到“本年利润”账户。11.月末,计算并结转本月的所得税,所得税率为25%。12.企业提取盈余公积金7755元。13.企业结算应向投资者分配的利润50000元。 您好 1.企业销售A产品2000件,单位售价150元,价款计300000元,销项税额51000元,款项收回存人银行。 借:银行存款 351000 贷:主营业务收入300000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 51000 2.预收阳光公司产品定金15000元,存人银行。 借:银行存款 15000 贷:预收帐款 15000 3.企业以银行存款8000元支付本月广告费用。 借:销售费用 8000 贷:银行存款 8000 4.为阳光公司提供产品200件,价款30000元,增值税5100元,除冲抵原预收的款项外,其余款项尚未收到。 借:预收账款35100 贷:主营业务收入30000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 5100 5.本月企业行政管理部门发生以下费用:发生行政管理人员的薪酬1200计提固定资产折旧8000元。 借:管理费用1200+8000=9200 贷:应付职工薪酬1200 贷:累计折旧 8000 6.月末,结转本月已售A产品的产品成本。本月共销售A产品200件,单位成本为90元。 借:主营业务成本 200*90=18000 贷:库存商品 1800 7.月末,企业按规定计算本月应交城市维护建设税420元,教育费附加180元。 借:税金及附加600 贷:应交税费 420+180=600 8.结转本月银行借款利息600元。 借:财务费用 600 贷:应付利息 600 9.月末,结转本月的主营业务收入到“本年利润”账户。 借:主营业务收入 300000+30000=330000 贷:本年利润 330000 10.月末,结转本月的主营业务成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务用到“本年利润”账户。 借:本年利润 18000+9200+8000+600+600=36400 贷:主营业务成本 18000 贷:管理费用 9200 贷:销售费用 8000 贷:税金及附加 600 贷:财务费用 600 11.月末,计算并结转本月的所得税,所得税率为25%。 (330000-36400)*0.25=73400 借:所得税费用 73400 贷:应交税费-企业所得税 73400 借:本年利润 73400 贷:所得税费用 73400 12.企业提取盈余公积金7755元。 借:利润分配-计提法定盈余公积 7755 贷:盈余公积-法定盈余公积 7755 13.企业结算应向投资者分配的利润50000元。 借:利润分配-应付现金股利 50000 贷:应付股利 50000
2022 06/07 09:10
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