问题已解决
老师公司购买一台设备100万,先预付70万,设备到后,支付尾款30万, 现在我付了70万账面做,预付账款70万。银行存款70万。那怎么提现其他要付的30万呢?
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你好,购买设备的时候
借:固定资产 100万,贷:预付账款 100万
两个分录之后,预付账款贷方余额30万,代表应付未付的金额30万
2022 06/06 20:52
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2022 06/06 20:59
老师这只是一个预付款项,设备还不知道什么时候到呢?,我怎么能借固定资产?
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2022 06/06 21:00
而且如果我现在借固定资产100万,两三个月之后我才收到货,但是因为我已经计入固定资产了,那我次月就要折旧了?这不是不符合常理吗?
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/06 21:01
你好,设备还不知道什么时候到,就不需要做固定资产的分录
也就不需要体现其他要付的30万啊
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2022 06/06 21:02
也就是说老师我这个30万是在设备到后的付尾款,但现在设备也没有到,我只是前期付一部分定金,我在会计分录里就不需要提现这30万。?
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/06 21:02
你好,是的,是这样的