问题已解决
1、老师,公司申报上个月的增值税的时候有留抵税,税务局让改成未开票收入,下个月开票再来冲留底税,这个月开了发票,如何冲呢?是把未开票金额那里填负数吗? 2、这个月在申报时,是不是把未开票收入那栏填写负数呢?(这里的未开票栏里填写的数据就是留底税额)。
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答 你好1. 你开票之前 先在未开票栏次写负数; 然后再开票 栏次去 写金额 2. 是的 。 先写负数
2022 06/07 10:32