问题已解决

老师,3月到8月份半年房租5月付款5月收到发票做账 我的处理 3月计提:借 管理费用10000 贷 其他应付款10000 4月计提:借 管理费用10000 贷 其他应付款10000 5月付款做账 借:其他应付款20000 预付账款40000 贷 银行存款 60000 摊销5月房租:借 管理费用10000 贷预付账款10000 6月-8月每个月摊销和5月一样做 然后发票复印了贴到前面的月份做附件对不对呢?

84784955| 提问时间:2022 06/07 10:56
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,学员,你的做法很对的
2022 06/07 10:56
84784955
2022 06/07 11:16
老师,股东张三之前往基本户投入实收资本,由于某些原因基本户后来要注销,余款转到了老板李四的账户上,我做账直接挂的往来员工借支李四    后来新开了基本户又是张三将原来的余额归还,这样合规吗?我做帐怎么做呢?
冉老师
2022 06/07 11:20
你好,学员,可以的,挂往来的
84784955
2022 06/07 11:37
老师,你们仔细看清楚我的问题
冉老师
2022 06/07 13:03
老师,股东张三之前往基本户投入实收资本,由于某些原因基本户后来要注销,余款转到了老板李四的账户上,我做账直接挂的往来员工借支李四    后来新开了基本户又是张三将原来的余额归还,这样合规吗?我做帐怎么做呢? 正阳不合规,基本户注销的话,张三先不做投资
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