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老师,公司做二手车交易,买50万,卖52万,我们中间赚差价,请问如何做账?
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速问速答你好
买50万
借:库存商品, 贷:银行存款等科目
卖52万
借:银行存款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税
借:主营业务成本 , 贷:库存商品
2022 06/07 11:47
84785046
2022 06/07 12:07
可是这个车没有票,也入库存商品嘛?我们只是代收代付
邹老师
2022 06/07 12:56
请看你前后描述,到底是购买之后对外销售,还是代收代付相应款项呢?
84785046
2022 06/07 13:15
我们出钱买,但是车子不转给我们,等我们找到客户直接卖,中间赚2万差价
邹老师
2022 06/07 13:16
你好,那还是需要通过库存商品科目过一道才是的
84785046
2022 06/07 13:48
那我们主营业务收入和成本那块怎么算呢?实际我们主营是才2万营收
邹老师
2022 06/07 13:49
你好,根据你的描述,收入是52万,成本是50万
84785046
2022 06/07 15:26
可是,这样属于简易征收税,我们实际是经纪代理服务呀
邹老师
2022 06/07 15:27
(是针对这个回复,还有什么疑问吗)
84785046
2022 06/07 15:45
能否挂往来冲减,营收2万
邹老师
2022 06/07 15:50
你好,根据你的描述,不可以的。
因为本质是购进二手车,然后对外销售
84785046
2022 06/07 16:50
可是本质其实是中间赚差价呀,我们合同也是签的三方协议呢
邹老师
2022 06/07 16:50
你好,请仔细看一下你初始描述,这个就是购销业务啊
84785046
2022 06/07 16:53
我后面有补充描述,总体情况是我们签三方协议但是我们需要给甲方先付购车款,后面乙方打钱,车子不过户到公司名下,直接由甲方过户到乙方,中间赚差价
邹老师
2022 06/07 16:54
你好,车子不过户到公司名下,直接由甲方过户到乙方,中间赚差价。那就是这样处理
借:其他应收款,贷:银行存款
借:银行存款,贷:其他应收款,主营业务收入 , 应交税费—应交增值税