问题已解决
你好,老师我5月份交了金税盘的年费对方开了普票过来,请问可以抵税吗,如果可以怎么做分录了
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速问速答你好,这个是可以抵扣的呢,全额抵扣
技术维护费的会计处理
支付时,仍应按原来的会计处理进行核算。
借:管理费用
贷:银行存款(或现金)
三、月底的会计处理
由于是直接抵减的增值税应纳税额(含简易征收办法的应纳税额),故该部分抵减的税额视同于已经缴纳的税额,则会计分录为:
借:应增税金——未交增值税 或者 借:应交税费-增值税-减免税款
贷:营业外收入
2022 06/07 16:11
84784991
2022 06/07 16:17
管理费用里面的二级科目了?
84784991
2022 06/07 16:21
如果记了营业外收入的话是不是到时候要交企业所得税了
84784991
2022 06/07 16:23
我现在这样做的分录可以吗?借 管理费用 应交税费—未交增值税 贷 现金
小小霞老师
2022 06/07 16:27
这个不用区分税费的呢,你这个是全额抵扣的呢
84784991
2022 06/07 16:33
就是我如果是280就全部都可以抵是吧
84784991
2022 06/07 16:39
那就是借 应交税费—未交增值税280 贷 现金280是吧
小小霞老师
2022 06/07 16:46
是的呢,你的理解正确的呢
84784991
2022 06/07 16:52
好,谢谢老师
小小霞老师
2022 06/07 16:53
不客气,祝你一切顺利
84784991
2022 06/07 16:56
老师,还有一个问题,我5月份发4月份的工资,但4月份没做计提,然后交了社保个扣了个税,现在我做了两笔分录了,借 其他应收 个税 其他应收 社保 个人部分 贷 银行存款 然后发工资的这笔我不知道怎么做了
小小霞老师
2022 06/07 18:46
你好,你要先做一笔补计提社保分录
84784991
2022 06/07 18:57
怎么开通你们的会员提问啊,快结束了
小小霞老师
2022 06/07 19:09
这个你需要问一下客服,或者你在页面看一下。
企业计提补缴的社保费时:
借:管理费用等(根据员工部门计入对应的科目)
贷: 应付职工薪酬——社保费(单位部分
你把工资一起考虑的话,就是
借:管理费用等(根据员工部门计入对应的科目)
贷:应付职工薪酬——工资
应付职工薪酬——社保费(单位部分)
企业发放工资时:
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保费(个人部分)
银行存款