问题已解决

您好,请问这个工资表的完整账务处理可以帮我写一下吗

84784976| 提问时间:2022 06/07 16:10
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!借管理费—工资44383 贷应付职工薪酬44383 借应付职工薪酬44383 贷:银行存款 42324.5 其他应收款—社保—个人部分 1020+255+63.8+30 其他应收款—公积金—个人部分 342 应交税费—应交个人所得税 347.8
2022 06/07 16:25
84784976
2022 06/07 16:32
这个工资还没发放,要到下个月发放
84784976
2022 06/07 16:34
可以把银行存款直接改为其他应付款吗?其他应付款要精确到员工名字吗
宋生老师
2022 06/07 16:38
你好!没有其他应付款啊。你没发这部分,就先不用入账
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