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我们单位在去年有一笔业务,已经按无票收入入账,今年又开具了发票,请问老师,要如何做账

84785008| 提问时间:2022 06/08 10:21
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曹老师~
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,确认了收入,也就当时做的无票销售的,只要把之前这和无票销售冲红后,再重新开具发票即可;这不会影响税额的,因为销项税额已经抄报过了. 无票销售产品收入,这个也要和"视同销售开票"一样做账的,会计分录如下: 借:应收账款 贷:主营业务收入/视同销售收入 贷:应交税费---应交增值税---销项税额 冲回无票销售产品的收入的会计分录: 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入/视同销售收入(红字) 贷:应交税费---应交增值税---销项税额(红字) 然后再开具发票时的会计分录: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费---应交增值税---销项税额
2022 06/08 10:30
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