问题已解决

老师,公司3月开出一张增票,5月初被退回,对方未认证!然后我填写了红字增值税专用发票信息表!但我现在在填写增值税申报表时发现销项税额没有减掉我开具的红字发票的税额!我应该怎么处理

84784976| 提问时间:2022 06/08 10:54
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 直接原分录负数红冲
2022 06/08 10:56
84784976
2022 06/08 11:01
不是,分录我已经做完了,我的意思是在填写增值税申报表的时候,我的附表一里的数据没有把红冲发票的销项扣除
朴老师
2022 06/08 11:05
同学你好 开票了就直接冲减了
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