问题已解决

老师,上个月有进项,我没认证,做账借方是,应交税费 应交增值税 待抵扣进项税额55000,这个月有销项,税额32000,我应该怎么做账呢?

84784997| 提问时间:2022 06/08 13:26
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
借应交税费进项 贷应交税费待抵扣
2022 06/08 13:27
84784997
2022 06/08 13:28
这个月有销项,小于进项,怎么做账呢?
朴老师
2022 06/08 13:33
同学你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
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