问题已解决
老师,刚到一个新单位,前任会计留下的科目余额表,应交税费增值税在借方,查看了增值税申报表留底税额为零,我理解的既然应交增值税在借方,就应该有留底,并且数额相等,这种情况怎么办
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速问速答叫前任会计解释一下呀,这个是他必需回答的义务
2022 06/08 15:11
84785001
2022 06/08 15:17
这么说我的理解没错,前任会计早就走人了,请老师支招我目前该咋处理呀,我必须要更正过来呀
家权老师
2022 06/08 15:19
你要处理的话,就得逐月排查,是哪个月出了问题?
每月都先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-加计抵减-上月留抵
如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
下月交税分录
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款